送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-30 14:57

你好 后期也不确认开票给你吗?还是说暂时不开  暂时没收到 先付款的走预付账款 发票来了冲预付走销售费用-劳务费
这个是涉及销售方面的话 如果不是涉及销售方面走管理费用-劳务费

小猫咪 追问

2018-11-30 15:00

涉及销售,老师这个不能直接计入销售费用-业务推广费?还有如果她不能给我们开发票,我要怎么做呀?

小猫咪 追问

2018-11-30 15:01

而且这个老师的课酬费用也算是我们这场峰会的成本呀

meizi老师 解答

2018-11-30 15:04

你好 这个是劳务费了 不是推广费  如果对方不给你开票 你只有直接做劳务费根据收据或者你的付款凭据入账 只是你汇算要调整交企业所得税的

小猫咪 追问

2018-11-30 15:10

好的,老师那像这种没有发票的只有收据,到汇算是调整交企业所得税,汇算是怎么算的呀?

meizi老师 解答

2018-11-30 15:14

你好 你一般是次年5月之前就需要填写汇算纳税调整表 然后增加你的所得额 交企业所得税的  你具体可以去看看汇算清缴的课程  马上年底了 你可以先去看看齐红老师的讲解 之后你们就要做汇算了

小猫咪 追问

2018-11-30 15:16

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2018-11-30 15:16

好的 不客气的 满意请给予评价

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你好 后期也不确认开票给你吗?还是说暂时不开 暂时没收到 先付款的走预付账款 发票来了冲预付走销售费用-劳务费 这个是涉及销售方面的话 如果不是涉及销售方面走管理费用-劳务费
2018-11-30 14:57:49
借其他应收款 贷银行
2020-12-09 18:38:19
你好 借 管理费用 贷 银行存款或库存现金 只是这个管理费用是不可以税前扣除的。
2020-06-23 12:24:27
你好同学,让对方开具收条就可以入账。
2019-11-05 16:15:09
借应收 4500 贷主营业务收入 销项税额,借银行 2700 贷应收2700
2020-07-14 16:16:38
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