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LiuNa
于2018-11-30 16:06 发布 714次浏览
彭老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2018-11-30 16:07
你好!这张发票入账那个月。
LiuNa 追问
2018-11-30 16:10
老师,入账的时候是分摊到每个月的,所以进项应该如何处理好?
彭老师 解答
2018-11-30 16:12
你好!你做预付那个月。因为进项要归档的,进项汇总表和要账面一致。
2018-11-30 16:13
那我在11月认证这张发票可以吗
2018-11-30 16:16
你好!可以的。进项一般在收到发票当月就抵扣了,要么会漏抵扣的。
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彭老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
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2018-11-30 16:10
彭老师 解答
2018-11-30 16:12
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2018-11-30 16:13
彭老师 解答
2018-11-30 16:16