领导原本去以色列出差的,我们找旅行社给我们定了住宿以及签证,现在由于某些原因去不了了,这笔费用旅行社不给我们退,旅行社给我们开的发票为旅游服务*团费,这笔怎么做账呢?老师
闫少敏
于2018-11-30 16:16 发布 645次浏览
- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
相关问题讨论
学员你好,
这样的话,只能做管理费用—-福利费了。
2018-11-30 16:19:34
这部分费用可以作为营业外支出处理,借营业外支出 贷 银行存款
2018-11-30 13:38:37
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-12-02 14:16:45
您好!您说的这种实际上是单独给员工的福利,应该计入到他们的工资申报个税的。不用发票。
2016-11-28 10:56:46
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