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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
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是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
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你好,如果做无票收入申报,是的
2018-11-30 17:36:26
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
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