@答疑-张老师(702433146) 公司月初进原材料1000千克,金额25650元,运费350元,已算出材料单价26元,公司没有先前没做账,一个星期后支付原材料货款2560元,零数50元供货商没要,此笔应怎样做分录
深呼吸
于2018-12-01 10:11 发布 619次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-01 10:14
你好,你支付的货款2560不对吧,银海支付给对方26000,是少写了个0吗
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你好,你支付的货款2560不对吧,银海支付给对方26000,是少写了个0吗
2018-12-01 10:14:25
数量按实际,金额 按0入账
2019-12-10 10:35:44
你好,原材料退给供货商的运费,是什么原因导致需要把运费退给供应商呢?
2020-05-20 17:57:04
你好,可以先把支付的运费做其他应收款处理,借:其他应收款 贷:银行存款。
如果购买的水泥没到500吨,再把其他应收款转到成本。借:成本 贷:其他应收款。还有需要对方给您提供发票,如果是专票的话,成本就是30÷1加税率。
2020-01-29 19:09:09
退货需要红冲原来的购货分录
2019-02-19 13:42:25
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