送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-01 10:14

你好,你支付的货款2560不对吧,银海支付给对方26000,是少写了个0吗

深呼吸 追问

2018-12-01 14:31

是少写了一个零,老师,这个又算了单价又领用了,但货款少付了50元,因为月底扎账,开始未做应付账款,这笔业务应怎样分录

郭老师 解答

2018-12-01 14:35

你好,借库存商品 进项贷银存营业外收入50,不支付的记营业外收入

深呼吸 追问

2018-12-01 14:41

可不可以冲财务费用?

郭老师 解答

2018-12-01 14:42

你好,可以

深呼吸 追问

2018-12-01 14:42

谢老

深呼吸 追问

2018-12-01 14:42

郭老师 解答

2018-12-01 14:44

你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢

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你好,你支付的货款2560不对吧,银海支付给对方26000,是少写了个0吗
2018-12-01 10:14:25
数量按实际,金额 按0入账
2019-12-10 10:35:44
你好,原材料退给供货商的运费,是什么原因导致需要把运费退给供应商呢?
2020-05-20 17:57:04
你好,可以先把支付的运费做其他应收款处理,借:其他应收款 贷:银行存款。 如果购买的水泥没到500吨,再把其他应收款转到成本。借:成本 贷:其他应收款。还有需要对方给您提供发票,如果是专票的话,成本就是30÷1加税率。
2020-01-29 19:09:09
退货需要红冲原来的购货分录
2019-02-19 13:42:25
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