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铛铛
于2018-12-01 17:07 发布 675次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-01 17:09
借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
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老师,在3月份多扣了个税,4月份在工资中补发了多扣的个税,但是现在应交税费—应交个税中有余额,就是3月份多扣的,怎么做分录把应交个税分录做平??
答: 借应交税费贷应付职工薪酬。
出售金融资产时的应交税费怎样做分录
答: 计提时冲减投资收益 ,借投资收益 贷应交税费-转让金融商品应交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,我有笔分录做错,我结转了应交税费,我现在怎么做分录红冲这笔分录
答: 你好,做你之前错误分录的相反分录就是了
你好,吴老师,外账做收入不开票,要做分录应交税费吗?””
讨论
应交税费借方有余额,是怎么做分录结转
上月收到销售款,但是未开票,分录是借:银行,贷:预收 应交税费-销项,本月开票如何挂账做分录。
请问老师月末应交税费借方有余额,怎么做分录
老师,应交税费月末金额在贷方40280.63,月末做分录什么做
庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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