9月份异地预缴增值税54545.45,11月份本地预缴增值税81818.18,上月留抵增值税198717.53,本月销项税额221926.96。我申报增值税怎么没有预缴增值税金额在主表里,显示本期应补税额23209.43,我把9月份和11月份预缴的增值税合计136363.63填在主表分次预缴税额里期末未交税额负数,校验提交不了。
隐居在沙漠
于2018-12-02 15:37 发布 1091次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-12-02 15:44
你好!
需要预交增值税填到附表四
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你好!
需要预交增值税填到附表四
2018-12-02 15:44:32
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你好!去税务局大厅申请修改申报
2019-12-25 10:17:26
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借:银行存款 2441196.6
贷:主营业务收入 2219269.64
贷:应交税金 221926.96
用留抵、预缴抵减应交税额,不用做账务处理,结存的应交税金余额就是留抵税额
2019-01-16 18:33:15
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你好,计入营业外里面就可以了
2019-12-26 16:21:29
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你好
对 不能填写9月预交的
2021-09-15 12:45:47
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