送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-02 19:43

你设置三级科目就可以,可以去参考财会2016.22号文件。

渡口 追问

2018-12-02 21:20

老师 
小规模时的 
应交税费_应交增值税余额为0后就不用管 
转一般纳税后 
直接加三级科目 
应交税费_应交增值税(进、销)项就可以了吗?

maize老师 解答

2018-12-02 21:21

你去看下文件根据你们需要设置明细科目。

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您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-01-19 16:08:04
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
您好,对的,是这样做的,然后你收到的话,借方银行存款,冲减这个未交增值税
2024-08-06 17:54:07
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