11月30日暂估的成本(金额就是开票金额),12月3日对方才开出了发票,可不可以把发票直接放在11月30日的那笔账中,就不做暂估成本,直接结转行吗?
张珣
于2018-12-03 09:39 发布 585次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 09:40
同学 你好
如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库
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同学 你好
如果你11月开了发票出去 就要结转对应成本 结转的时候没有发票 就应该暂估入库
2018-12-03 09:40:42
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你好,开具发票和确认收入是两个概念。增值税和所得税确认时点也不一样
2021-04-27 17:33:08
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同学您好,理论上是这样的,您可以先暂估成本处理
2021-04-27 17:22:50
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你开发票可以开型号之后(带xx配件),结转成本把这个配件和电脑一块结转
2019-07-10 19:59:46
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你好,是的呢,按照进价结转成本的
2021-12-10 11:41:37
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