我公司这边 ,11月份刚注册的话 ,11月底的时候开了一个项目的发票 ,确认收入了 。但是呢 ,他们这边 成本的发票11月份还没有取回来 那可以等到12月份收取发票之后 ,再进行入账并且结转成本吗
天天向上
于2018-12-03 10:06 发布 679次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 10:09
同学 你好
11月你可以暂估成本入账结转成本 12月份再冲销
相关问题讨论

你好,按照销售出库单结转成本
2019-08-11 22:08:50

实际你们收入确认是本月吗?需要看你们实际的收入是几时完成。
2019-01-02 16:05:08

同学 你好
11月你可以暂估成本入账结转成本 12月份再冲销
2018-12-03 10:09:12

你好 是的 收入与你成本配比 。可以的 如果你月末可以汇总一起做 这个不影响的
2020-05-12 17:16:23

你好,10月份可以先做暂估入库处理,然后根据实现的收入结转相应的成本
2019-11-26 10:11:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
天天向上 追问
2018-12-03 10:13
bamboo老师 解答
2018-12-03 10:15
天天向上 追问
2018-12-03 10:19
bamboo老师 解答
2018-12-03 10:19
天天向上 追问
2018-12-03 10:20
bamboo老师 解答
2018-12-03 10:20