老师,10申报了无票收入,11月又开票了,现在在无票收入里面填写负数是吗?10月我按无票收入像正常销售那样做了收入的分录,那这个月要怎么做呢?
●江西健晨妈G8G5
于2018-12-03 10:16 发布 606次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-03 10:17
报税是这样申报的,账务不用在处理了
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报税是这样申报的,账务不用在处理了
2018-12-03 10:17:21
您好,一般情况下,需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报处理的。
2019-05-09 23:00:45
你好,合计是负数是吗
你看下负数能自己填写的不,不能的去大厅
2019-12-03 13:22:36
同学您好,理论上是可以的,学精了
2022-03-13 18:31:43
您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
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●江西健晨妈G8G5 追问
2018-12-03 10:18
辜老师 解答
2018-12-05 08:54