老师,我们是购买方,对方公司因为开票单位错误,因为我们已经认证抵扣了,叫我们填写红字发票信息表后再重开一张给我们,比如说抵扣发票的税额有1000,,那我们这么月报税的时候做进项税转出这1000,是不是这个月就多交1000的税
kkk
于2018-12-03 15:20 发布 652次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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没事,你这里通过了就可以的,这个就是税局系统问题
2019-12-09 19:07:02
你好同学
你先按进项转出来做账,然后你这边再做一个蓝字的冲正,再做一个对的红字就平了。
2019-08-20 10:56:21
这个进项税额转出是自己申报的时候填写附表2,你说你是5月开红字发票吧?
2019-06-12 08:33:07
您好
请问您蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-08-10 15:46:33
你这不属于进转出。
你直接是在负数发票当期按负数表示,冲减你当期的进项就是
2019-06-18 14:56:40
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