老师,您好!假如10月份申报了一笔10000未开票收入,销项税1600。11月这笔10000的收入又开具了专票,11月份的申报表“未开具发票”栏能填负数吗?要向税务提交什么资料?10月份和11月份的账务怎么做呢?谢谢!
金生丽水
于2018-12-03 16:40 发布 712次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-12-03 16:42
你好,10月报了未开票,11月开票了,可以冲红未开票收入,10月做借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额) 11月开票了,先冲红10月份的凭证,再按照发票做在凭证就好
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你好,10月报了未开票,11月开票了,可以冲红未开票收入,10月做借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额) 11月开票了,先冲红10月份的凭证,再按照发票做在凭证就好
2018-12-03 16:42:35
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本月开票,开票收入就包含这笔收入,未开票收入就负数申报
2019-06-17 14:03:03
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营业税不区分开票和不开票,合计填写
2019-08-19 13:52:52
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你好 这个开发票了是吗 ?
2019-11-26 17:06:05
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您好,借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-销项税
2020-09-08 17:25:04
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金生丽水 追问
2018-12-03 16:48
徐阿富老师 解答
2018-12-03 16:50