送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-04 11:45

同学 你好
支付房租时
借:预付账款
     贷:库存现金、银行存款等
收到发票后按月摊销
借:管理费用——房租
     贷:预付账款

暖暖 追问

2018-12-04 11:48

我们是内账没有发票怎么处理

bamboo老师 解答

2018-12-04 11:51

内帐没有发票 一样的做分录 可以复印外帐的发票做附件

暖暖 追问

2018-12-04 11:51

好的谢谢

bamboo老师 解答

2018-12-04 11:52

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利

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相关问题讨论
同学 你好 支付房租时 借:预付账款 贷:库存现金、银行存款等 收到发票后按月摊销 借:管理费用——房租 贷:预付账款
2018-12-04 11:45:02
记入预付账款 然后按月摊销进入管理费用
2016-06-02 18:46:16
你好,支付时借预付账款 贷银行存款,摊销时借管理费用制造费用等 贷预付账款
2019-03-10 20:01:02
调整你的长期待摊费用 做预付账款就行了
2021-03-19 13:53:02
你好!剩余的待摊费用作为资产损失,全部列入营业外支出!(实质是资产的损失) 卖掉的价款减相关费用列作营业外收入(当然也可以减剩余的待摊费用)。
2018-04-04 08:09:57
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