,@答疑-张老师(702433146) 企业构材料货先到1000克15460元,单价15.46元企业已在领用,先前企业未做账,3天后企业付货款实际打款15400元用银行存款,分录为:借:原材料15400元,贷:银行存款15400元,因为是货到先用,所以结转原材料成本时是15460元,应怎样处理?
深呼吸
于2018-12-04 13:03 发布 643次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-12-04 13:06
您好,应付未付的60元,您可以计入营业外收入,借 原材料15460贷应付账款15460,借 应付账款15460贷银行存款15400营业外收入60.
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您好,应付未付的60元,您可以计入营业外收入,借 原材料15460贷应付账款15460,借 应付账款15460贷银行存款15400营业外收入60.
2018-12-04 13:06:05
你好,分录是
借;应收账款等科目 贷;其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;其他业务成本 贷;原材料
2019-04-15 17:00:20
你好,借工程施工一合同成本(材料费),应交税费一应交增值税(进项税额)60%,应交税费一应交增值税(待抵扣进项税额)4O%,贷预付账款
2019-01-18 20:16:05
你好,可以的
2016-07-01 15:31:44
你好!
最好,做一笔
借:原材料
贷:银行存款
2018-10-09 18:52:30
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