9月份员工报销服务费时未开票,当时是根据银行支付的1590做的账,借:管理费用/服务费1590,贷:银行存款1590元,后补开的发票是1500元,少开了90元,现在让报销员工再补90元的其他发票来,怎样做会计分录?老师
仰望星空
于2018-12-04 13:13 发布 604次浏览
- 送心意
窦老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-04 13:14
你好同学,借:其他应收款 90 贷: 管理费用 90,待收到发票后,借:管理费用 贷:其他应收款。
相关问题讨论
这个钱不退回来的话可以的。
2022-02-22 09:43:36
你好同学,借:其他应收款 90 贷: 管理费用 90,待收到发票后,借:管理费用 贷:其他应收款。
2018-12-04 13:14:52
你现在的分录可以这样做
借 银行存款 400贷 管理费用——代办服务费400
2018-12-03 13:10:06
你好 记 借管理费用 贷 银行存款
2020-06-03 12:35:03
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
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窦老师 解答
2018-12-04 13:24