- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
您好,这种情况下,有可能是余额计算错误了。
2019-08-21 18:00:12
你好!外账不用分开,内账根据单位需要
2016-10-31 07:16:03
不能为负数,那垫付就做借其他应付款这个不登记现金
2019-02-28 12:51:43
你好,这个是不同的核算业务,如果有银行与现金之间的往来,核对各自发生额是否一致就可以了
2018-12-04 14:37:02
现金日记账里的与银行有关的项目要与银行流水一致,发生的过程与附件单据一致,余额还要和实际的库存现金一致才算正确。
2020-05-30 14:37:02
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