送心意

阎老师

职称中级会计师

2020-05-30 14:37

现金日记账里的与银行有关的项目要与银行流水一致,发生的过程与附件单据一致,余额还要和实际的库存现金一致才算正确。

雨后彩虹 追问

2020-05-30 14:52

那抵账的该怎么做?就是我司进了A公司的原料,A公司又购了我司的产品。谢谢大师点拨

阎老师 解答

2020-05-30 15:02

购入,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款。
销售,借:应付账款,贷:主营业务收入,应交税费。

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相关问题讨论
您好,这种情况下,有可能是余额计算错误了。
2019-08-21 18:00:12
你好!外账不用分开,内账根据单位需要
2016-10-31 07:16:03
不能为负数,那垫付就做借其他应付款这个不登记现金
2019-02-28 12:51:43
你好,这个是不同的核算业务,如果有银行与现金之间的往来,核对各自发生额是否一致就可以了
2018-12-04 14:37:02
现金日记账里的与银行有关的项目要与银行流水一致,发生的过程与附件单据一致,余额还要和实际的库存现金一致才算正确。
2020-05-30 14:37:02
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