送心意

窦老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-04 15:56

你好。你的说法是正确的。作为未开票收入申报的增值税,开票后也是在未开票一栏填写相应的负数

窦老师 解答

2018-12-04 15:58

如果同学对我的回答满意的话,请给与五星评价。谢谢!另祝工作顺利

Luck Fairy 追问

2018-12-04 16:06

好的,正数填在未开具发票一栏 那主表会显示当期需要交这部分增值税吗

窦老师 解答

2018-12-04 16:10

是的。如果只在未开票那栏填写正数,那么也会作为销项税转到主表里的

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相关问题讨论
你好。你的说法是正确的。作为未开票收入申报的增值税,开票后也是在未开票一栏填写相应的负数
2018-12-04 15:56:51
如果还要开票建议本月先不填写,开了发票再填写
2018-12-04 15:58:05
正确的处理应该是如上所述。请您直接联系主管税务机关。
2017-06-25 11:35:49
你好附表二,这个是进项的 未开具发票,是你的销项。
2022-07-26 11:09:42
你好可以填负数,但是填负数的话可能会要上门申报。
2024-11-21 11:55:30
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