送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-05 10:51

您好
可以的,先放到待抵扣中,等使用时认证转出

2463024587 追问

2018-12-05 10:56

老师能讲一下,具体的分录吗?

暖暖老师 解答

2018-12-05 10:59

借原材料
应交税费-待抵扣进项税额
贷:应付账款

认证时
借:应交税费-应交增值税-进项
贷:应交税费-待抵扣进项税额

2463024587 追问

2018-12-05 11:02

老师我可以把待抵扣进项税额 改为待认证进项税额吗?

暖暖老师 解答

2018-12-05 11:03

也可以的,差不多的情况

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相关问题讨论
您好 可以的,先放到待抵扣中,等使用时认证转出
2018-12-05 10:51:03
你好,你发票做账了,没有认证的情况下做这个科目。
2022-11-09 15:50:11
是的,你的理解是对的
2019-10-30 15:05:48
本期发生额填写4632.1就行了,后面根据实际情况填写
2021-10-18 16:54:49
您好 上个月已经入账了 这个月不需要入账或调账
2019-09-24 13:36:22
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