老师,您好,我想问下,上个月计提的工资和实际发放有出入,实际发放大于计提工资,应付职工薪酬余额在借方,那我做调整分录怎么写呢,后面要附上什么单据呢
灿若星辰
于2018-12-05 11:13 发布 1083次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2018-12-05 11:14
同学好,需要在当月补提差额数据
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学好,需要在当月补提差额数据
2018-12-05 11:14:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
冲减吧借:应付职工薪酬贷:管理费用--工资
2018-01-04 08:51:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的。你补充计提就好。没关系的。
2018-11-08 11:26:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,先把上月计提的工资凭证全额红冲,再按本月实际的工资表计提。
2017-05-28 13:54:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学,你好,按实际发放做借应付职工 贷银行存款
2021-02-04 10:07:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
灿若星辰 追问
2018-12-05 11:23
英老师 解答
2018-12-05 11:29
灿若星辰 追问
2018-12-05 11:30
英老师 解答
2018-12-05 11:30