老师,我想问下,我10月底收的货款,但是11月1号开的发票,货也是11月发的。我想问下我应该怎么进行账务处理。收入是在10月确认还是11月份确认。银行又该怎么处理呢
杨庭婷
于2018-12-05 11:29 发布 728次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-05 11:30
你好,可以11月份做购入和销售的账务处理
相关问题讨论
你好,可以11月份做购入和销售的账务处理
2018-12-05 11:30:58
你好!这种本身做的不合规,建议你就当11月的处理。
2019-11-01 14:28:51
将10月份确认收入的分录整体冲红,然后再按正数重新编制一遍。
在纳税申报表中填入未开票收入栏次负数
2018-12-06 16:05:53
你认证吗,没有认证的话可以不做账,也可以借库存商品,待认证,贷,银行存款。
2019-10-17 13:25:22
你好,发票可以留以后做,银行流水需要做,借:应付账款或预付账款 贷:银行存款
2016-11-28 21:36:49
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郭老师 解答
2018-12-05 11:31