老师,如果是应付账款贷方负数,就需要去找票回来抵,票找到做分录是借主营业务成本/费用类科目 贷应付账款 这样对吗?借方是不是应该多一个应交税费-应交增值税
一直都在路上
于2018-12-05 14:28 发布 640次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-05 14:30
你好,对方给你开专票可以抵扣的带上应交税费
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
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你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
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你好,这个如果没有卖的话,先接入到库存商品。
2022-01-10 14:23:44
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