
老师,你好。我们9月份的收到普通发票,因为发票 错误, 销售方负数在 12月重开了,那么我们9月份做的账需要调账吗
答: 你好,不需要调整9月份的账务,12月份取得负数发票就做购进相反分录就是了
老师,你好。如果我9月份的普通发票负数12月重开了,那么我9月份做的账需要调账吗
答: 你12月重开的,你直接在12月冲减收入就可以,不用调整9月的帐的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,连锁药店总部给加盟店开销售发票,开的是普通发票,销售清单明细里有正数和负数,相同的药品正数和负数相互抵掉了,现在把正数的明细开了发票了,剩下负数的了,这个负数该怎么开票?这种情况怎么处理合适?总部能直接把负数的所有明细开一张负数发票吗?
答: 你好。 负数单独开具红字发票。 发票上要注明明细,如果一张发票容得下,可以直接把负数的所有明细开一张红字发票


W.哈哈 追问
2018-12-05 15:01
邹老师 解答
2018-12-05 15:04
W.哈哈 追问
2018-12-05 15:10
邹老师 解答
2018-12-05 15:11
W.哈哈 追问
2018-12-05 15:24
邹老师 解答
2018-12-05 15:25
W.哈哈 追问
2018-12-05 15:30
邹老师 解答
2018-12-05 15:30