送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-06 11:22

你好 借;固定资产   贷;在建工程  500万 +300万

阿黎 追问

2018-12-06 11:28

那300万没有发票,也做在建工程

邹老师 解答

2018-12-06 11:28

你好,可以先暂估计入在建工程核算

阿黎 追问

2018-12-06 11:29

添加二级科目暂

邹老师 解答

2018-12-06 11:30

你好 
借;在建工程——某某固定资产   贷;应付账款——暂估

阿黎 追问

2018-12-06 14:02

我不管发票,先做500万,来了发票再做行不

邹老师 解答

2018-12-06 14:07

你好,固定资产应当按800万入账,而不是按500万入账,只是其中有300万发票暂时没有收到而已

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相关问题讨论
你好 借;固定资产 贷;在建工程 500万 +300万
2018-12-06 11:22:13
您好 固定资产按暂估价格入账,等来了发票再调整
2018-12-06 10:03:16
把之前的分录红冲了,再按现在正确的发票入账。
2018-09-25 16:31:14
你好,冲红一笔固定资产,借负数固定资产 贷负数在建工程,再按照发票做一笔借固定资产 贷在建工程
2022-06-27 05:49:25
你好,如果工程已经达到预定可使用状态,就是已经完工,可以转入固定资产,但实务中都是收到发票再转入固定资产
2020-04-19 17:23:43
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