送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-06 13:50

你好,就是当期实际缴纳的增值税

冰山 追问

2018-12-06 15:30

1  就是说销项税减去进项税的余额来缴纳附加税的   对吗?
2  如果我现在给甲方开具了增值税发票  就要缴纳增值税   那附加税什么时候确认合适
3  是有增值税就确认附加税呢  还是随后有进项税了再更正

彩丽老师 解答

2018-12-06 15:48

当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
以当月实际缴纳增值税作为缴纳附加税费的依据
一般纳税额的增值税和附加税都是次月月初申报缴纳,并非开票就缴纳

冰山 追问

2018-12-06 16:09

收到谢谢老师

彩丽老师 解答

2018-12-06 16:10

不客气,祝你生活愉快!希望能对我的回复及时评价,谢谢

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