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冰山
于2018-12-06 13:48 发布 2077次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-06 13:50
你好,就是当期实际缴纳的增值税
冰山 追问
2018-12-06 15:30
1 就是说销项税减去进项税的余额来缴纳附加税的 对吗?2 如果我现在给甲方开具了增值税发票 就要缴纳增值税 那附加税什么时候确认合适3 是有增值税就确认附加税呢 还是随后有进项税了再更正
彩丽老师 解答
2018-12-06 15:48
当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出以当月实际缴纳增值税作为缴纳附加税费的依据一般纳税额的增值税和附加税都是次月月初申报缴纳,并非开票就缴纳
2018-12-06 16:09
收到谢谢老师
2018-12-06 16:10
不客气,祝你生活愉快!希望能对我的回复及时评价,谢谢
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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冰山 追问
2018-12-06 15:30
彩丽老师 解答
2018-12-06 15:48
冰山 追问
2018-12-06 16:09
彩丽老师 解答
2018-12-06 16:10