我想咨询下红字发票问题是这样的,我是购买方,11月的我已经认证了,但是我这个月做账的时候发现名字有错,我已经开具了信息表让对方开红字然后再开一张正确的,那我就想咨询下我这边怎么做账,然后报税的时候我该怎么弄,是不是我这个月按这张错的正常做账,然后下个月申报的时候填进项税额转出,然后做账的时候把那张负数发票做账做进项税额转出,再按他开的正确的做账
阳光
于2018-12-06 14:35 发布 637次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
红字发票是做进项税的负数
2018-08-30 15:52:38
同学 你好
收到对方红字发票的时候 做一份跟对应蓝色发票相同的红字分录
收到正确发票的时候 再做正确的分录 报税的时候红字进项转出 再开的蓝字发票一样认证抵扣
2018-12-06 14:39:07
不用
借应付帐款
贷库存商品
进项转出
2021-01-18 12:12:35
你好,做进项税额转出
2019-06-06 12:10:46
你好都可以的,一般选择进项转出。
2020-05-13 11:08:15
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