老师您好,请问一下: 公司装修,签合同100万; 3月,付第一笔款,30万; 4月,付第二笔款,40万;来发票70万。此时,我能否先将发票入账挂长期待摊70万? 5月,支付尾款50万,竣工验收,来发票30万。30万发票入长期待摊,共100万。 6月,第一期摊销。 请问,能否如上述处理?
蓝叶CC
于2018-12-06 15:46 发布 573次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-12-06 15:50
可以的,就是按您所述思路处理的。
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可以的,就是按您所述思路处理的。
2018-12-06 15:50:24
先暂估 借待摊费用等 贷应付账款--暂估
2019-10-10 15:05:18
你好!你其实可以完成了后就可以摊销了,一起摊销
2018-03-15 11:51:55
你好,需要的按月借管理费用贷其他应付款。
2022-03-31 10:49:06
你好,最好是做到一致
2017-01-16 11:53:53
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