送心意

朴老师

职称会计师

2018-12-07 11:33

进项发票不齐吗?你是说

uha 追问

2018-12-07 11:42

朴老师 解答

2018-12-07 11:45

那不行,下个月要收齐再申报

uha 追问

2018-12-07 11:45

那我这次就零申报吗

朴老师 解答

2018-12-07 11:46

要收齐增值税专用发票和报关单退税联,才可以申报退税。

按规定要在货物出口日期的当月确认收入。增值税申报表上只需反映《免税货物出口收入》即可,未收到发票无法反映进项税。

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相关问题讨论
进项发票不齐吗?你是说
2018-12-07 11:33:57
你好,增值税申报是正常的,退税申报可以是0申报
2018-12-07 11:54:32
你好!不可以要收齐才可以零申报
2018-12-07 11:28:18
你好。10月3张报关单的所属期是202210.汇率不一样可以一起报的,你10月按10的汇率,11月按11月的汇率。 0退税率不用申报免抵退税,按免税处理
2022-11-18 10:21:18
同学你好 这个同一个报关单要等都收集齐之后才可以
2022-03-07 15:00:52
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