老师,我们9月份开了票给A公司,12月收到B公司的款,金额是一样的,而且发现A、B是同一家公司,现在有办法不退款,不重开票,把帐做平吗?
刘英华
于2018-12-07 11:38 发布 535次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-07 11:39
你好,实际和谁的业务
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1题是现金流量抵消,所以以银行存款为准的。
2题合并报表会计账面价值=700*0.6=420,计税基础是1000*0.6,会计账面价值小于计税基础,确认递延所得税资产(600-420)*0.25=45,同时个别报表计提减值50,确认递延所得税资产12.5,合并报表不认可,所以合并报表递延所得税资产确认金额是45-12.2=32.5,我感觉是正数32.5才对。
2020-06-04 09:28:15
你好,你可以这样做分录
借;原材料等科目 营业外支出(多付的部分) 贷;银行存款
2019-03-16 10:02:04
这个是按时间段进行划分,这个未收到的应收账款账龄是多长,是1年以下,还是1-3年,3-5年,5年以上,这样进行划分时间段,按应收账款的发生时间进行计算,截止到审计时间基准日的时间有多长
2018-05-25 12:47:40
你好,税率怎么会是60%呢
2016-12-08 10:53:39
你好; 你实际业务是什么 ; 比如你销售货物给我 ; 货物本身收入应该是100 ; 你优惠了我2元; 实际支付98给你; 那么你收到的98元就是实付金额
2022-12-02 12:30:57
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