送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-07 12:05

你好,具体的什么业务

ha哈 追问

2018-12-07 12:08

我们收到财政局的补助,做账的时候以为全部是给单位的,就全部入了营业外收入,然后这个月发现有一部分要给个人发,所以需要把一部分从营业外收入中转出来,转到其它应付款中

郭老师 解答

2018-12-07 12:09

你好,是今年的对吗?借银存负数贷营业外收入负数,借银存贷其他应付款

ha哈 追问

2018-12-07 12:11

对,是今年的

郭老师 解答

2018-12-07 12:11

你好,按上面的分录做吧

ha哈 追问

2018-12-07 12:12

老师,比如说我有500元需要从营业外收入中转到其它应付款用,这些科目后面的数字就都是500对吗

郭老师 解答

2018-12-07 12:13

你好,对的

ha哈 追问

2018-12-07 12:13

好的。谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-07 12:15

你好,不用客气的

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相关问题讨论
你好,具体的什么业务
2018-12-07 12:05:09
您好!直接冲就可以了。
2018-01-16 11:28:07
借:专项预付款 贷:营业外收入
2019-04-16 09:46:36
你好,同学。 长期应付款负数,这明显 是不正常的。 你要查看这长期应付款是根据什么原因而造成的。 然后再对应审计是否有重大错报。
2020-03-14 16:13:31
这个写转账凭证。收款凭证是库存现金和银行存款增加(借方)付款凭证是库存现金和银行存款减少(贷方)。转账凭证填制没有库存现金,银行存款的分录
2020-06-25 10:39:19
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