送心意

英老师

职称中级会计师

2018-12-07 13:49

同学好,借:应收帐款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税(销项税额)。收到工程款时,借银行存款,贷应收帐款

花之语 追问

2018-12-07 13:50

建筑行业不是要用工程结算过渡一下吗?

英老师 解答

2018-12-07 13:56

那也是应收帐款,贷工程结算,应交税费_应交增值税(销项税额)再结转到主营业务收入

花之语 追问

2018-12-07 14:00

那开发票和不来发票分录是不是不一样呢?

英老师 解答

2018-12-07 14:01

结算时计入贷工程结算,开了发票再结转到主营业务收入

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相关问题讨论
同学好,借:应收帐款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税(销项税额)。收到工程款时,借银行存款,贷应收帐款
2018-12-07 13:49:10
不是的 开票时确认收入,结转成本 借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入 同时工程施工,工程结算对冲 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利(或在借方)
2016-05-24 11:48:08
收到工程款后 借:银行存款 贷:应收账款
2019-05-06 10:16:49
你好,是的,是正确的。
2022-03-20 08:13:38
你好,是的,这样的分录
2018-12-27 13:22:20
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