请问老师,我们是建筑小规模,给对方开具发票并没有收到工程款时分录是这样吗_借:工程结算,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税(销项税额)。收到工程款时,借银行存款,贷工程结算。
花之语
于2018-12-07 13:46 发布 711次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2018-12-07 13:49
同学好,借:应收帐款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税(销项税额)。收到工程款时,借银行存款,贷应收帐款
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同学好,借:应收帐款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税(销项税额)。收到工程款时,借银行存款,贷应收帐款
2018-12-07 13:49:10
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不是的
开票时确认收入,结转成本
借;主营业务成本 合同毛利 贷;主营业务收入
同时工程施工,工程结算对冲 借;工程结算 贷;工程施工 合同毛利(或在借方)
2016-05-24 11:48:08
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收到工程款后 借:银行存款 贷:应收账款
2019-05-06 10:16:49
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你好,是的,是正确的。
2022-03-20 08:13:38
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你好,是的,这样的分录
2018-12-27 13:22:20
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