送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-08 16:33

冲减你本期的销售额之后再申报。

maize老师 解答

2018-12-08 16:35

去开票系统看你月度统计中实际销售金额是汇总统计扣除作废发票的销项金额和红字发票的销项金额之后的销项金额,按实际销售额申报就可以。

罗达 追问

2018-12-08 17:05

我单位11月开了29万增值税专票,红冲了29万增值税普票,,那申报表里销项是0吗

maize老师 解答

2018-12-08 17:42

附表一的开具专票和开票普通发票分开填写,合计销售额是0.

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相关问题讨论
就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
您好 普通发票收入也需要填写
2018-12-04 16:33:41
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25
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