你好老师!有2个问题需要请教1.公司账上应收800万 应付300万可不可以对冲 ,分录怎么做,应收应付是同一个人的 第二个问题:11月支付了8万房租,之前的会计没有摊销,做的管理费用,我现在接手要不要分摊,因为具体房租不知道是多少金额 ,
💄♪( ´θ`)ノ安 静。💋
于2018-12-08 16:38 发布 721次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-08 16:40
同学 你好
如果是同一单位 可以对冲
借:应付账款 300
贷:应收账款 300
你可以先看房租合同金额 在租赁期内分期摊销
相关问题讨论
同学 你好
如果是同一单位 可以对冲
借:应付账款 300
贷:应收账款 300
你可以先看房租合同金额 在租赁期内分期摊销
2018-12-08 16:40:02
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,或者其他业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-01-11 19:22:20
借,其他应收
贷,现金,
借,管理费用,
贷,其他应收
2022-02-16 09:56:04
报销时,若没有资金流出,可以做这个分录
2020-01-14 10:49:41
那实际情况是怎样的,是账务处理错了还是怎样的?
2017-12-26 18:57:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
💄♪( ´θ`)ノ安 静。💋 追问
2018-12-08 16:43
bamboo老师 解答
2018-12-08 16:45
💄♪( ´θ`)ノ安 静。💋 追问
2018-12-08 16:47
bamboo老师 解答
2018-12-08 16:48