,@答疑-张老师(702433146) 我们是小规模纳税人,刚申报备案,买的金穗盘480元,借:管理费用480元,贷:银行存款480元,做外账到底应怎样做分录?
深呼吸
于2018-12-09 14:02 发布 531次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-09 14:04
你好,购买的分录对的,这个可以全额抵扣的,借应交税费-应交增值税借管理费用负数,需要交税的时候再做这个分录
相关问题讨论
借:税金及附加
贷:银行存款
2019-01-15 12:11:20
你好不不用的价税合计做账就可以。
2021-12-15 11:39:46
你这个抵减的时候做
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
你20年汇算清缴纳税调减就可以,之前19年汇算清缴填写扣除下面其他纳税调增,
2020-05-15 11:20:02
借:管理费用(红字) 借:应交税费-应交增值税
2020-01-02 15:52:23
你之前做啥科目,现在冲掉之前的
2019-09-28 15:05:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
深呼吸 追问
2018-12-09 14:06
郭老师 解答
2018-12-09 14:09
深呼吸 追问
2018-12-09 14:09
郭老师 解答
2018-12-09 14:10