送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-12-09 14:23

你好,支付的时候计入预付账款或者其他应收款,收到发票的时候冲销

幽兰 追问

2018-12-09 14:25

但是,上个月记的是银行存款,

彩丽老师 解答

2018-12-09 14:26

支付  借:预付账款/其他应收款  贷:银行存款
收到发票  借:管理费用-办公费   贷:预付账款/其他应收款

幽兰 追问

2018-12-09 14:30

您没明白我的意思,10月30日份购入财务软件,发票已开,入账日期11月,已结账。但是由于我们公司税务登记时间为11月1号,在此之前的发票不能认证抵扣,所以让对方重开发票,发票日期只能是12月份

彩丽老师 解答

2018-12-09 14:33

发票是12月份开出来的,那么你在12月认证就可以抵扣了

幽兰 追问

2018-12-09 14:34

我问的是账务处理

彩丽老师 解答

2018-12-09 14:43

10月支付 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款
12月收到发票 借:管理费用-办公费   应交税费-应交增值税-进项   贷:预付账款/其他应收款

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