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幽兰
于2018-12-09 14:22 发布 707次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-09 14:23
你好,支付的时候计入预付账款或者其他应收款,收到发票的时候冲销
幽兰 追问
2018-12-09 14:25
但是,上个月记的是银行存款,
彩丽老师 解答
2018-12-09 14:26
支付 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款收到发票 借:管理费用-办公费 贷:预付账款/其他应收款
2018-12-09 14:30
您没明白我的意思,10月30日份购入财务软件,发票已开,入账日期11月,已结账。但是由于我们公司税务登记时间为11月1号,在此之前的发票不能认证抵扣,所以让对方重开发票,发票日期只能是12月份
2018-12-09 14:33
发票是12月份开出来的,那么你在12月认证就可以抵扣了
2018-12-09 14:34
我问的是账务处理
2018-12-09 14:43
10月支付 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款12月收到发票 借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款/其他应收款
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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幽兰 追问
2018-12-09 14:25
彩丽老师 解答
2018-12-09 14:26
幽兰 追问
2018-12-09 14:30
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2018-12-09 14:33
幽兰 追问
2018-12-09 14:34
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