送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-10 12:53

你好
借;应付职工薪酬   贷;库存现金  900

✨起点 追问

2018-12-10 12:55

那计提的分录怎么做呢?

邹老师 解答

2018-12-10 12:58

你好 借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬   900

✨起点 追问

2018-12-10 12:59

为什么管理费用不是1000呢?

邹老师 解答

2018-12-10 13:01

你好,需要按扣款之后的金额计提工资才是的

✨起点 追问

2018-12-10 13:03

这100算不算营业外收入呢?

邹老师 解答

2018-12-10 13:03

你好,不算,按1000扣除100之后的金额计提工资,并发放工资就是了

✨起点 追问

2018-12-10 13:14

计提,借管理费用1000 贷应付职工应酬 1000
发放 借 应付职工薪酬 1000
贷 管理费用 100 现金900

✨起点 追问

2018-12-10 13:14

可以这样吗?

邹老师 解答

2018-12-10 13:20

你好,这样其实与按900计提没有区别啊

✨起点 追问

2018-12-10 13:31

计提数应该按应发数吧,就像扣社保一样

邹老师 解答

2018-12-10 13:36

你好,你这个应发数就是900,而不是1000
比如正常上班是1000,全勤奖100,没有全勤,就按扣除全勤之后的900计提工资的

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相关问题讨论
你好 借;应付职工薪酬 贷;库存现金 900
2018-12-10 12:53:31
你好,此问题已经给予回复
2018-12-10 12:59:34
实际的绩效应该是1000元,因为个税也是属于发放给员工的,只是由单位代扣代缴了。
2019-04-22 14:10:35
预算会计借:事业支出 1000 贷:资金结存1000
2019-05-06 16:21:37
你好,学员 借应付职工薪酬80 管理费用2 贷银行存款82
2022-10-18 09:19:34
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