老师,因为企业之前固定资产发生的费用没有票,后固定资产己评估入账,但是评估后,企业又陆续拿来之前修固定资产时发生的钢筋、水泥、劳务的发票,该怎么处理呢?谢谢
GU
于2018-12-10 16:34 发布 734次浏览
- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2018-12-10 16:36
学员你好,
是为修缮固定资产发生的修理费用吗?
按照评估入账不合理喔。
固定资产是今年发生的费用吗?
相关问题讨论
你好
固定资产里面的
2024-06-04 13:22:51
学员你好,
是为修缮固定资产发生的修理费用吗?
按照评估入账不合理喔。
固定资产是今年发生的费用吗?
2018-12-10 16:36:46
你好,可以的,没问题的,学员
2021-09-25 11:57:56
你好, 这个最好记在管理费用里
2020-06-05 14:15:49
对于车辆加装费发票的入账,如果加装费能够显著增加车辆的性能、使用寿命或价值,且加装后的车辆预计使用年限有所延长,那么可以将加装费资本化,增加固定资产的原值。
具体的账务处理如下:
借:固定资产
贷:银行存款等
如果加装费金额较小,对车辆的性能和价值影响不大,可以直接费用化计入当期损益。
账务处理为:
借:管理费用等
贷:银行存款等
对于已经结转进固定资产的厂房现在收到建筑劳务发票的情况,如果该劳务是在厂房达到预定可使用状态之前发生的,但当时未入账,那么需要对固定资产的原值进行调整。
账务处理如下:
借:固定资产
贷:应付账款等
如果该劳务是在厂房达到预定可使用状态之后发生的,那么应根据劳务的用途进行入账。如果是用于厂房的日常维修保养等,则计入当期损益。
账务处理为:
借:管理费用
贷:应付账款等
如果是用于厂房的改良、扩建等,增加了厂房的使用性能或延长了使用年限,则应增加固定资产的价值。
账务处理为:
借:固定资产
贷:应付账款等
2024-07-10 15:50:13
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2018-12-10 16:46
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2018-12-10 16:56