公司是小规模纳税人,6月份购货时收到一张虚开增值税发票(货已经销售),税局检查不能做成本入账,让我们调账,该怎么调整分录?之后供应商会按税局的要求提供正确发票,我又该怎么做分录?
刚刚好
于2018-12-10 20:50 发布 2247次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-10 20:52
同学 你好
你收到发票的时候怎么做的分录 跟结转成本时候怎么做的分录
现在调账的时候做对应的红字分录就可以了 收到正确的发票 按你正常收到发票入账即可
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刚刚好 追问
2018-12-10 20:57
bamboo老师 解答
2018-12-10 21:01