送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-10 22:50

您好,第一步 票种核定(所需时间2-4个工作日)


填写发票票种核定申请
这一步里需要绕过的坑:
1、相关办事人员(即购票员)必须在电子税务局里进行实名认证。没有进行实名认证,去窗口办不了事。
然后,将《购票员授权委托证明书》打印出来,在右上角盖上公章、授权单位盖公章、负责人盖法人章后上传。如果是法人去办理就不用这个证明书了。只需上传加盖公章和发票专用章的法人身份证即可。
2、到申请后第3天就可上电子税务局查询,审批通过查询结果如下图。3天后如果网上查询看不到如下图的字样,这时你就得去就近的国税分局现场查询,别再傻傻地等结果,那样只是浪费时间(因在网上看不到原因)。然后更改相关事项后再重新申请。

第二步:购买税控设备(这步是关键)

票种核定通过以后就可以购买税控盘了。这里有两个选择,一个是航天金税、一个是百旺。个人推荐百旺,航天捆绑销售太多。
这里要注意了:你的开票软件选用哪一家和这里的税控设备的选择有直接关系。电子发票的开票商有很多,(这里需要注意的是你一定要问清楚你的开票商是用哪一家的税控盘,别买错了盘。)并不是只有航天和百旺两家选择,这也是米小二绕了无数个弯才获得的认知。此处省略1万字!
第三步:税控发行。


购买税控盘后,就去相关窗口排队进行发行。
第四步:申领购票簿,并购买发票。

发行完税控盘后就去领购发票窗口申领购票簿,然后购买发票。

注意:发票领用簿申领完后,給办事人员讲你要购买电子发票。
以上流程中第一步需要3-5个工作日,第二步到第四步一天就能弄完。到这里整个申领电子发票的流程就完成了。如果不出意外,整个流程大概就5个工作日。

七彩 云霞 追问

2018-12-10 22:54

以前是有纸质的发票在开的,因为寄客户比较麻烦。

王雁鸣老师 解答

2018-12-10 22:58

您好,是的,麻烦您按以上流程去申请吧,谢谢。

七彩 云霞 追问

2018-12-10 23:03

好的。谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-12-10 23:08

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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精选问题
  • 应企业给当地解决就业达到一定数量,收到社保服务

    你好,这个借银行存款,贷,营业外收入,补贴收入。

  • 老师,能不能写下这个题目的分录,个表和合表的分录

    个别报表分录: 华东公司销售商品给华西公司时: 华东公司: 借:银行存款 150(100×1.5) 贷:主营业务收入 150 借:主营业务成本 120(100×1.2) 贷:库存商品 120 华西公司: 借:库存商品 150(100×1.5) 贷:银行存款 150 2022 年末华西公司存货未对外销售且可变现净值为每件 1.05 万元,计提存货跌价准备: 华西公司: 存货跌价准备 =(1.5 - 1.05)×100 = 45(万元) 借:资产减值损失 45 贷:存货跌价准备 45 此时华西公司存货账面价值为 105 万元(1.5×100 - 45),计税基础为 150 万元,产生可抵扣暂时性差异 45 万元,确认递延所得税资产 = 45×25% = 11.25 万元。 借:递延所得税资产 11.25 贷:所得税费用 11.25 合并报表分录: 抵销内部交易未实现的利润: 借:营业收入 150 贷:营业成本 120 贷:存货 30((1.5 - 1.2)×100) 抵销华西公司计提的存货跌价准备: 借:存货 —— 存货跌价准备 30(因为合并报表层面存货成本为 120 万元,可变现净值 105 万元,应计提跌价准备 15 万元,而个别报表计提了 45 万元,所以抵销 30 万元) 贷:资产减值损失 30 调整递延所得税资产: 合并报表层面存货账面价值为 120 - 15 = 105 万元,计税基础为 150 万元,可抵扣暂时性差异为 45 万元,确认递延所得税资产 =(30 - 15)×25% = 3.75 万元。个别报表确认了 11.25 万元,所以应抵销 7.5 万元。 借:所得税费用 7.5 贷:递延所得税资产 7.5

  • 老师我想问一下,我去年有两张发票,现在税务查出来

    对于不能使用的发票,首先需要将原先记录的销项税额进行调整。对于已付款的发票,应将其对应的成本或费用及相关税额进行冲销,同时调整应交税金。对于未付款的发票,只需调整销项税额和应交税金。具体操作时,可以在财务软件中进行对应的会计分录调整。

  • 老师,您好,公司乡下做承传家风活动,产生了餐费有误

    你好,这个与公司无关的话,你就营业外支出。

  • 您好老师,我们签订的是服务合同,那请外面的人为客

    您好,这个可以计入成本里面

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