很奇怪我们公司,找给我付款申请单和发票,入库单。 问
应该是先签字,签完字以后再付款 答
一、资料:某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问
您好2015年 借:资产减值损失 195000 贷:坏账准备 195000 借:坏账准备 160000 贷:应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借:坏账准备 20000 贷:资产减值损失 20000 借:坏账准备 80000 贷:应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借:坏账准备 35000 贷:资产减值损失 35000 借:坏账准备 80000 贷:应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借:坏账准备 40000 贷:资产减值损失 40000 借:坏账准备 10000 贷:应收账款 10000 答
服务业,企业所得税汇算清缴问题:车间的员工工资计 问
同学,你好 要计入的 答
1. 2×22年1月1日,A公司的子公司甲公司以银行存款 问
甲公司收购丙公司时产生的商誉=1200-1000=200(万元);乙公司购入丙公司的长期股权投资初始投资成=(1000 240)×80% 200(商誉)=1192(万元)。 答
老师您好!请问公司在银行贷款300万,现已还清,但是还 问
贷款还清时,借 “短期借款 / 长期借款”,贷 “其他应付款 - 个人姓名” (按实际还款人);公司后续还钱给个人时,借 “其他应付款 - 个人姓名” ,贷 “银行存款” 答

KTV会员,办卡充一千,送一千,现金只收了一千,会员可消费却是2000,这个分录应该怎样编
答: 你好!借:银行存款 1000 销售费用(或销售折扣与折让) 1000 贷:预收账款 2000
单位冲1000元的VIP卡,送200元。实际收款是1000.但是刷卡要做1200.怎么做分录啊,这200也做收入?老板不想做收入,我该怎么处理,老师写出分录
答: 你好!内帐还是外帐?送的200元开发票吗?老板不想做收入外账按发票做帐就可以做借:现金 1000 贷:预收账款 1000 赠送的200原不作处理。如果是内帐可以这样做借:现金 1000 销售折扣与折让 200 贷:预收账款 1200 消费的时候按实际消费 借:预收账款 贷:主营业务收入
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
餐饮充值1000送50充值与消费时会计分录怎么做较好?
答: 你好!充值时借:现金 1000 销售折扣与折让 50 贷:预收账款 1050 消费时按实际消费转收入就可以

