9月进项发票认证了,没有注意到。10月报9月税的时候,没有这个进项进去。现在发现了。要补报上去、该怎么办?可以去覆盖申报表吗?
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于2018-12-11 19:12 发布 688次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-12-11 19:14
你好,需要去税局大厅改9月的申报表
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那进项会自动生成到申报表附表2的,你把附表2的进项税额,复制填写到主表的进项税额就可以了
2015-10-27 14:26:18

正常认证发票和进项累计数应该是一样的,如果说你享受了加计扣除,或者是有进项税额转出等等,才会出现差异。
2020-01-08 23:57:44

您好,6月发票有错,申请红字的话,应该在7月申报6月所属期的时候进项转出,也就是说你6月申报5月所属期的时候进项转出错误,要去税务局进行更改5月所属期的申报表了
2019-07-04 15:09:24

你好,需要去税局大厅改9月的申报表
2018-12-11 19:14:03

您好,一般情况下,延期勾选发票认证,是指的在下月初到申报之前,在网上勾选认证的增值税专用发票,这样的话,可以抵扣上月的增值税的,申报表不需要手动增加,也会自动带出来的。
2019-01-07 22:27:28
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