- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2018-12-11 20:55
已经抵扣的就按原来的抵扣就可以了
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已认证进项税额转出申报表一般都填在23b的,如果税务局提示你是异常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
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你好,在20行里面填写。
2024-02-21 15:18:21
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你这个附表2 这个进项税额转出有对应填写,你看是那种就选择那种就可以,填写进去根据你转出金额填写
2020-07-01 17:03:59
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你们这个是啥情况转出,啥原因转出
2020-06-13 10:25:01
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你好对,不能抵的,这样处理是对的
2022-02-25 09:01:23
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2018-12-11 20:59
吴少琴老师 解答
2018-12-11 21:08