前期已做在内账的收入,后期又开发票了。请问老师们后期该如何处理?
龍媽龍女
于2018-12-12 09:12 发布 1244次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-12 09:14
您好
需要把内账这一部分冲出来,否则业务重复了
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您好
需要把内账这一部分冲出来,否则业务重复了
2018-12-12 09:14:35
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你好,
1、销售时的会计分录:
借:应收账款(或银行存款)
贷:主营业务收入-未开票收入
贷: 应交税费--应缴增值税-销项税额
(注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的)
2、开具发票时的会计分录:
借:主营业务收入--未开票收入
贷:主营业务收入-**产品
2020-01-02 12:41:42
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后期可以补开发票的
2019-12-25 10:38:01
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您好
是在后期的不开票收入里面减
2020-10-20 10:54:45
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费、应交增值税销项负数,然后再做发票的,
借应收账款贷主营业务收入应交税费
2022-04-12 12:34:10
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龍媽龍女 追问
2018-12-12 09:16
暖暖老师 解答
2018-12-12 09:17