老师,你好,我们是建筑公司,小规模纳税人。11月份收到一个工程(异地工程)的部分工程款,11月份做账已经确认收入,并已经预交税款,但是对方还没有要求开发票,现在12月份了我现在是不是把发票开了要好做账些,还是等对方需要再开发票?不开,后期开了我怎么做账?谢谢老师。
一笑而过
于2018-12-12 09:34 发布 2037次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-12-12 09:36
您好,收到是款项是进度款,可以开发票入账。最好当年度开了,这样明年就不需要进行调整。
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分别看做两个独立的业务去做
你们给甲方提供的服务最后肯定是在借应收账款——甲方
甲方以废旧物低工程款你们做采购,挂应付
借库存商品
贷应付账款——甲方
然后对冲,补差价
借应付账款——甲方
贷应收账款——甲方
银行存款3万
这是甲方要给你们开销售货物发票
2020-04-26 07:46:37
您好,收到是款项是进度款,可以开发票入账。最好当年度开了,这样明年就不需要进行调整。
2018-12-12 09:36:54
你好人数这个没有限制的
2020-06-11 13:23:16
你好; 收入 月末按照发货情况来做收入; 退货做红冲收入处理
2022-02-21 11:31:40
你好,这个借在建工程-原材料,贷银行存款或者预付账款
2019-10-18 04:27:12
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一笑而过 追问
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