送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-12 10:33

和你开发票的分录是一样的,你申报的时候填写无票收入栏次就可以。

拉拉 追问

2018-12-12 10:39

比如我预收了1000元,对方不要票,我按照6%做账,借预收1000  贷主营业务收入943.4  应交税费应交增值税销项56.6   填表的话在无票收入栏销售额写943.4  税额56.6是这样吗?

maize老师 解答

2018-12-12 10:42

你们开发票税率是多少这个无票税率就多少,是的,需要确定对方是不是真的不要发票。

拉拉 追问

2018-12-12 10:43

老师像我这个无票收入这个补充申报表应该怎么填写呢,我之前做预收的时候没有填写

拉拉 追问

2018-12-12 10:57

老师麻烦您给看一下这个补充申报表,不开票还需要填写吗?

maize老师 解答

2018-12-12 11:11

按你账上的填写,你这个是税局发的吗?

拉拉 追问

2018-12-12 11:13

是增值税申报表里面的,我之前做的预收,这个月确认无票收入,我不知道要不要填这个表,因为我们公司这个月就这一个业务

maize老师 解答

2018-12-12 11:15

按你账上的数字填写,后面写填报说明。

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相关问题讨论
和你开发票的分录是一样的,你申报的时候填写无票收入栏次就可以。
2018-12-12 10:33:44
您好 可以撤销申报 然后价税分离填写后再申报
2019-12-06 10:52:09
你好!是的。是一样的。如果你不用交税就不用做价税分离了
2017-08-14 15:13:03
你好,做一笔调整分录 借;应交税费-应交增值税 贷;主营业务瘦肉
2016-09-21 11:10:02
如果是购买费用的 那你直接把原来的税转入费用啊啊
2016-09-21 10:56:46
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