老师在哪可以看到餐饮成本核算的课? 问
您好,这个课的,要问下客服,是他们负责这块 答
公司25日结账,已确认本季度应交税款。但是27日又 问
你好,其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交,但是税务局是不管你内部什么时候结账的,税务局就是31号。 所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。 答
郭老师郭老师郭老师老师您好,请教一下,我们公司的 问
是的 如果是销售商品的,你需要给人家提供进销明细。虽然有发票,但是你这个发票和货物一定是一块到吗?就是当月货物到了,发票也到了 答
现在年末要需要调汇,一个是银行外币户的金额*人民 问
差额计入财务费用-汇兑损益 答
老师你好,我想问下,我们是材料公司,在给甲方进行材 问
开票不需要单独开的,含在材料单价开 答
老师,请问一下,5月份做的无票收入,现在还能开发票吗,税金怎么弄啊
答: 你要去申报大厅问问这种怎么申报,因为你要有负数申报
1月收入有末开发票,可以在2月补开吗?是否需要在备注栏注明1月。补开票造成2月开票金额大于收入金额有影响吗?
答: 你好,可以在2月补开票,可以在备注栏注明;没有影响的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
做了无票收入的业务,下次需要开发票,怎么处理开票金额和无票收的金额,如果不处理,会形成一次收入2次报税
答: 您好,1、做无票收入时,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额) 纳税申报时,做未开具发票的申报。 2、后期开具发票时,先冲之前做无票收入的分录,借应收账款(红字),贷主营业务收入(红字),应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 再按发票金额做蓝字分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额) 纳税申报时,蓝字发票按正常进行申报,未开具发票处的数据都填红字。