老师,请问收到的销项负数发票怎么做账
乐儿@~@
于2018-12-12 12:36 发布 892次浏览
- 送心意
小西老师
职称: 初级会计师,税务师
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-03-31 17:09:39
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你好,正常做账,把数据改成负数即可。如果之前有结转成本,相对应要把那个成本冲销。
2018-12-12 12:39:06
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您好
请问您收到蓝字发票怎么写的分录
2019-09-12 11:48:50
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你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-09-12 12:03:41
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你好,用负数做原来的分录
2019-08-07 15:37:37
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