我两个月前收到财政拔入工程款,也已拔付给包工头了,但本人财政说项目取消,现要求我们退回工程款,我司也退了,但分录怎么做?特别是发票可以红冲吗?
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于2018-12-13 09:49 发布 991次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 可以冲红发票 你原来的分录不变 金额负数冲 摘要写清楚
2018-12-13 09:52:32
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一、收入核算
1、收到预付工程款时
借:银行存款
贷:预收账款
应缴税费-应缴增值税-销项税
2、工程完工结算时
借:预收账款/应收账款
贷:工程结算收入
3、结转收入
借:主营业务收入
贷:主营业务成本
管理费用
销售费用
财务费用等等
借或贷:本年利润
二、成本的核算
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
施工企业合同完工
2022-03-30 12:31:46
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借应付职工薪酬
贷应收账款
2024-06-26 13:09:44
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应分开账务处理:1、收到工程款:借:现金等 贷:应收账款
2、支付工程工资:借:应付职工薪酬 贷:现金等
2014-09-09 10:59:03
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做成本使用的票据
借:在建工程
贷:银行存款
2018-11-16 11:58:25
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