送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-13 21:41

您好,都是分项目核算的,暂估的到时候看应付账款--暂估供应商的余额

感谢经历 追问

2018-12-14 06:28

老师:应付账款_暂估供应商的余额,怎么设置?

感谢经历 追问

2018-12-14 09:32

老师:应付账款_暂估供应商余额,是按工程项目设置是吗?

文老师 解答

2018-12-14 10:03

您好,是的,需要按项目设置的

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相关问题讨论
您好,都是分项目核算的,暂估的到时候看应付账款--暂估供应商的余额
2018-12-13 21:41:21
暂估的分录处理是没有问题, 后面收到发票如果和暂估有差额,你直接调整差额计可以了
2020-03-01 15:01:28
暂估金额 最好还是分项目暂估入账 这样和后面的冲减相匹配
2019-08-13 10:16:25
您好 不暂估的话 那就需要预缴企业所得税 不然的话 就要催收发票 产值到一定进度了 那成本的话也应该是对应进度 下游也应该对应开具的
2021-10-12 17:38:32
您好,那就配比结转成本啊,有收入的时候再转。暂估成本在收到实际成本票的时候冲
2019-06-17 14:09:08
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